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法規體系

檢查局 - 內部稽核目 37 筆

日期 標題 法規類別
31. 099.12.13 為落實金融機構辦理現金盤點查庫作業及內部稽核執行情形,請轉知各社員機構依說明辦理,請 查照。 行政規則
32. 099.09.23 為維護現金資產之安全,各信用合作社機構應加強庫房管理作業之內部控制 行政規則
33. 099.03.23 為落實內部稽核功能,保險業內部稽核作業之常見缺失將列為檢查重點 行政規則
34. 098.12.23 為加強金融機構一般檢查作業流程中有關現金資產之安全維護,請各機構配合檢視並改善之事宜 行政規則
35. 098.01.09 有關貴會會員於 97 年度本國銀行內部稽核工作座談會議所提法規之二疑義,釋示如說明二及三,請 轉知所屬會員機構。請 查照。 行政規則
36. 097.07.28 保險業內部控制及稽核制度實施辦法第 11 條第 2 項,所稱「總稽核不得兼任與稽核工作有相互衝突或牽制之職務」 行政規則
37. 096.07.05 辦理自行查核與內部稽核工作時,應對風險較高單位適度增加該項目之查核頻率 行政規則