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金融監督管理委員會主管法規共用系統

列印時間:113.04.25 15:19

法規體系

檢查局 - 內部稽核目:37 筆

1. 111.10.27 「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」第十八條之一規定之解釋令 行政規則
2. 110.05.04 銀行稽核工作考核要點 行政規則
3. 109.09.17 為強化銀行內部稽核功能,請轉知所屬會員機構依說明事項辦理,請查照。 行政規則
4. 109.04.30 為確保金融機構於因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情期間維持有效內部控制,請貴會(社)轉知會(社)員機構,於疫情期間有採行異地或居家辦公等應變措施者,內部稽核單位辦理查核時,應將異地或居家辦公之作業流程內部控制及資安防護之落實執行情形列為查核重點,以有效發揮內部稽核效能,請查照。 行政規則
5. 109.02.13 為強化本國銀行採行風險導向內部稽核制度,請轉知本國銀行會員機構依說明事項辦理,請查照。 行政規則
6. 108.02.15 有關本會檢查金融機構所提檢查意見,受檢機構提報董(理)事會之方式及稽核單位之覆查作業,請轉知所屬會員機構依說明事項辦理,請查照。 行政規則
7. 107.07.10 信用合作社稽核工作考核要點 行政規則
8. 107.01.23 為健全金融機構內部控制制度及確保作業安全,請轉知所屬會員機構依說明事項辦理,請查照。 行政規則
9. 105.03.29 為健全銀行內部控制及管理制度,確保分行內控機制有效運作,請轉知所屬會員機構依說明事項辦理,請查照。 行政規則
10. 104.09.10 請轉知所屬社員機構確實執行防制洗錢作業,請查照。 行政規則
資料來源:金融監督管理委員會主管法規共用系統