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法規體系

檢查局 - 內部稽核目:37 筆

31. 099.12.13 為落實金融機構辦理現金盤點查庫作業及內部稽核執行情形,請轉知各社員機構依說明辦理,請 查照。 行政規則
32. 099.09.23 為維護現金資產之安全,各信用合作社機構應加強庫房管理作業之內部控制 行政規則
33. 099.03.23 為落實內部稽核功能,保險業內部稽核作業之常見缺失將列為檢查重點 行政規則
34. 098.12.23 為加強金融機構一般檢查作業流程中有關現金資產之安全維護,請各機構配合檢視並改善之事宜 行政規則
35. 098.01.09 有關貴會會員於 97 年度本國銀行內部稽核工作座談會議所提法規之二疑義,釋示如說明二及三,請 轉知所屬會員機構。請 查照。 行政規則
36. 097.07.28 保險業內部控制及稽核制度實施辦法第 11 條第 2 項,所稱「總稽核不得兼任與稽核工作有相互衝突或牽制之職務」 行政規則
37. 096.07.05 辦理自行查核與內部稽核工作時,應對風險較高單位適度增加該項目之查核頻率 行政規則