11. |
104.06.18 |
信用合作社申報「103年度內部控制制度缺失及異常事項改善情形」,有說明所列應改進事項,請轉知各社員機構注意辦理,請查照。 |
行政規則 |
12. |
104.04.17 |
為提升金融業整體競爭力及強化風險控管能力,請轉知所屬會員機構於本(104)年6月底前,應檢討整體風險管理機制之妥適性並將檢討評估結果提報董事會,請查照。 |
行政規則 |
13. |
103.10.30 |
為控管大陸地區授信風險,請於擬訂年度稽核計畫時將對大陸地區授信業務之徵審作業、風險控管及貸後管理列入加強辦理查核事項,請 查照。 |
行政規則 |
14. |
103.05.06 |
票券金融公司稽核工作考核要點 |
行政規則 |
15. |
103.03.06 |
金融控股公司稽核工作考核要點英 |
行政規則 |
16. |
102.12.02 |
金融機構應向本會申報內部稽核相關資訊之格式內容,已置於本會檢查局單一申報窗口(下載區)及檢查局全球資訊網(http://www.feb.gov.tw)「稽核專區」及「申報/下載區」,請 查照並轉知所屬會員依規辦理申報事宜。 |
行政規則 |
17. |
102.10.14 |
關於辦理特定金錢信託業務常見缺失態樣,請各金融機構應強化客戶風險屬性評估作業及行銷過程之監控,請 查照。 |
行政規則 |
18. |
102.10.08 |
單一申報窗口停止報送 17 張報表及修正 7 張報表(如附件),請查照。 |
行政規則 |
19. |
102.10.08 |
單一申報窗口停止報送 2 張報表及修正 2 張報表(如附件),請查照。 |
行政規則 |
20. |
102.10.08 |
單一申報窗口停止報送 22 張報表及修正 4 張報表(如附件),請查照。 |
行政規則 |