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金融監督管理委員會主管法規共用系統

列印時間:113.07.24 11:41

法規體系

保險局 - 稽核目:31 筆

1. 113.05.07 保險業內部控制及稽核制度實施辦法 命令
2. 109.06.20 有關 109 年上半年度適用「保險業計算自有資本及風險資本之範圍及計算公式」之相關報表及填報手冊一案,請依說明事項辦理,請查照。 行政規則
3. 107.11.13 有關貴會函詢保險業總機構法令遵循主管得否督導法務及法令遵循單位之疑義一案,復如說明,請查照。 行政規則
4. 107.10.31 保險業內部控制及稽核制度實施辦法第五條第一項第十四款規定之解釋令 行政規則
5. 107.01.15 依「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,保險業應委託會計師辦 理內部控制制度之查核。另為確保保險業國外資產之安全性,本會前業於 「保險業辦理國外投資管理辦法」明訂保險業國外投資之內部控制制度設 計及執行係應納入會計師內部控制制度查核範圍之項目,爰保險業委託會 計師辦理年度內部控制制度查核之範圍應涵蓋有關規定之內容,請查照並 轉知所屬會員公司。 行政規則
6. 106.04.24 有關貴基金會申請為本會認定之保險業負責內部稽核業務人員及各部室主 管或分公司主管或具有相當核決權限者訓練機構一案,同意辦理,並請依 說明事項辦理,請查照。 行政規則
7. 105.11.29 所詢「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」有關內部稽核單位適用法令 遵循制度相關疑義一案,復如說明,請查照。 行政規則
8. 101.10.23 為保障保險消費者權益,並維護保險業形象,嚴禁保險從業人員與保險給付申請代辦業者等掛勾情事,請 轉知各會員公司依說明辦理,並於文到 2 個 月內函報所屬會員公司辦理情形到會,請 查照見復。 行政規則
9. 101.07.11 有關近日發現有部份保險公司漏未將「保險業授權代收保險費應注意事項」內容,依保險業內部控制及稽核制度實施辦法之規定,納入公司內部控制作業處理程序,請 貴 2 公會轉知會員公司,速檢視並修正公司內部之控制作業相關規範,請 查照。 行政規則
10. 101.02.04 檢送「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」第 5 條及第 41 條修正條文 l 份,請 查照並轉知所屬會員辦理。 行政規則
資料來源:金融監督管理委員會主管法規共用系統