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法規體系

檢查局 - 內部稽核目:37 筆

21. 102.10.08 單一申報窗口停止報送 9 張報表及修正 4 張報表(如附件),請查照。 行政規則
22. 102.09.12 請轉知所屬社員機構落實內部控制制度及內部稽核作業,並切實依說明辦理,請 查照。 行政規則
23. 102.05.15 檢送金融機構申報聘任總稽核案應提供之文件或說明事項,請轉知會員機構。 行政規則
24. 102.03.22 本會本(102) 年 10 月份將辦理定型化契約專案檢查,請貴行先行查核各項業務所訂定型化契約內容是否符合規定。 行政規則
25. 102.02.05 自動櫃員機安全維護事項業明定於金融機構安全維護管理辦法與相關函令及自律規範,財政部 92 年 12 月 31 日台財融(六)字第 0926000658 號函,自即日起停止適用,請 查照轉知所屬會員機構。 行政規則
26. 101.06.26 財政部 92 年 6 月 23 日台財融(六)字第 0920030755 號函,自即日停止適用,請 查照轉知所屬會員機構。 行政規則
27. 101.06.26 貴會所彙整本會通函要求列入內部稽核事項,其中屬本局業務部分,修正如說明二,請查照。 行政規則
28. 100.08.22 有關調整金融機構向本會申報內部稽核相關資訊之方式及內容,請 查照。 行政規則
29. 100.08.22 有關調整金融機構向本會申報內部稽核相關資訊之方式及內容,請 查照並轉知所屬會員。 行政規則
30. 099.12.16 為落實金融機構關懷客戶及執行防制詐騙,應於內部稽核報告揭露查核結果 行政規則