您的瀏覽器不支援JavaScript功能,若網頁功能無法正常使用時,請開啟瀏覽器JavaScript狀態
跳到主要內容區塊
:::

法規內容

法規名稱: 檢送票券金融公司自本(105) 年 9 月 1 日起向本會申報內部稽核報 告之標準、格式及相關事宜,請查照並轉知會員機構配合辦理。
公發布日: 民國 105 年 07 月 21 日
發文字號: 金管檢制字第10501502581號 函
法規體系: 檢查局/制度目
圖表附件:
法規功能按鈕區
說明:
一、依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」第十九條規定,金融
    機構辦理內部稽核如有符合下列報送標準者,始須將該次查核情形依規定格式於
    查核結束日起二個月內向本會檢查局「單一申報窗口網站」之金融機構非財報類
    系統申報查核結果:
(一)屬年度稽核計畫之查核且有制度面或有重大影響缺失及異常事項。
(二)非屬年度稽核計畫之查核。
二、前點所稱規定格式,係分為「金融機構內部稽核查核結論摘要表(一般查核)/
    (專案查核)」兩種(如附表一(編號 CI194-1)及附表二(編號 CI197-1))
    ,請依查核性質(一般或專案)擇適申報。
三、上開申報格式內容已置於本會檢查局「單一申報窗口網站」(https://ebank.fe
    b.gov.tw/) 之金融機構非財報類系統(下載區)及檢查局全球資訊網(http:/
    /www.feb.gov.tw) 「申報/下載區」,嗣後如有增修,本會檢查局均將於上該
    網站公告,請自行下載辦理申報。如有申報系統操作事宜疑義,請逕向本會檢查
    局申報系統服務信箱(ebank@feb.gov.tw)洽詢。
四、有關內部稽核資訊申報之相關事宜,已整理問答集資料,並置於檢查局全球資訊
    網「稽核專區」,請自行參閱。
五、金融機構內部稽核工作執行如有表現欠佳、未覈實申報內稽查核結果或其他必要
    情況,本會檢查局將請金融機構總稽核到局報告,其報告內容至少須包括下列項
    目:
(一)當年度稽核計畫整體執行情形。(包含一定期間內部稽核發現主要或普遍性缺
      失及內部稽核單位所採取之作為)
(二)當年度內部稽核工作重點。
(三)內部稽核人力調度及培訓狀況。
(四)與高階管理階層、風險管理及法令遵循單位之溝通合作情形。
(五)內部控制及稽核制度應予興革或改善之處。
(六)執行內部稽核所遭遇之困難及瓶頸。
六、原金融機構查核結論摘要(個案)(報表編號 194)/(季報)(報表編號 195
    )/(陳報特定事項查核結論摘要)(報表編號 196)及(主題式專案查核)(
    報表編號 197)等四張報表自 105  年 9  月1 日起停止適用。
正    本:中華民國票券金融商業同業公會(代表人吳○慶君,請轉知所屬會員)
副    本:法源資訊股份有限公司(代表人王○薇君)、金融監督管理委員會法律事
          務處、資訊服務處、銀行局、檢查局(均含附件)