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法規體系

檢查局 - 內部稽核目 37 筆

1. 108.02.15 有關本會檢查金融機構所提檢查意見,受檢機構提報董(理)事會之方式及稽核單位之覆查作業,請轉知所屬會員機構依說明事項辦理,請查照。 行政規則
2. 107.01.23 為健全金融機構內部控制制度及確保作業安全,請轉知所屬會員機構依說明事項辦理,請查照。 行政規則
3. 106.12.29 為督促金融機構落實防制洗錢及打擊資恐之法令遵循,請轉知所屬會員機 構應將其落實成效納入年度稽核計畫,請查照。 行政規則
4. 105.03.29 為健全銀行內部控制及管理制度,確保分行內控機制有效運作,請轉知所屬會員機構依說明事項辦理,請查照。 行政規則
5. 104.09.10 請轉知所屬社員機構確實執行防制洗錢作業,請查照。 行政規則
6. 104.09.01 請轉知所屬社員機構落實內部控制制度及強化內部稽核功能,並切實依說明二辦理。 行政規則
7. 104.06.18 信用合作社申報「103年度內部控制制度缺失及異常事項改善情形」,有說明所列應改進事項,請轉知各社員機構注意辦理,請查照。 行政規則
8. 104.04.17 為提升金融業整體競爭力及強化風險控管能力,請轉知所屬會員機構於本(104)年6月底前,應檢討整體風險管理機制之妥適性並將檢討評估結果提報董事會,請查照。 行政規則
9. 103.10.30 為控管大陸地區授信風險,請於擬訂年度稽核計畫時將對大陸地區授信業務之徵審作業、風險控管及貸後管理列入加強辦理查核事項,請 查照。 行政規則
10. 102.12.02 金融機構應向本會申報內部稽核相關資訊之格式內容,已置於本會檢查局單一申報窗口(下載區)及檢查局全球資訊網(http://www.feb.gov.tw)「稽核專區」及「申報/下載區」,請 查照並轉知所屬會員依規辦理申報事宜。 行政規則
11. 102.10.14 關於辦理特定金錢信託業務常見缺失態樣,請各金融機構應強化客戶風險屬性評估作業及行銷過程之監控,請 查照。 行政規則
12. 102.10.08 單一申報窗口停止報送 17 張報表及修正 7 張報表(如附件),請查照。 行政規則
13. 102.10.08 單一申報窗口停止報送 2 張報表及修正 2 張報表(如附件),請查照。 行政規則
14. 102.10.08 單一申報窗口停止報送 22 張報表及修正 4 張報表(如附件),請查照。 行政規則
15. 102.10.08 單一申報窗口停止報送 9 張報表及修正 4 張報表(如附件),請查照。 行政規則
16. 102.09.12 請轉知所屬社員機構落實內部控制制度及內部稽核作業,並切實依說明辦理,請 查照。 行政規則
17. 102.05.15 檢送金融機構申報聘任總稽核案應提供之文件或說明事項,請轉知會員機構。 行政規則
18. 102.03.22 本會本(102) 年 10 月份將辦理定型化契約專案檢查,請貴行先行查核各項業務所訂定型化契約內容是否符合規定。 行政規則
19. 102.02.05 自動櫃員機安全維護事項業明定於金融機構安全維護管理辦法與相關函令及自律規範,財政部 92 年 12 月 31 日台財融(六)字第 0926000658 號函,自即日起停止適用,請 查照轉知所屬會員機構。 行政規則
20. 101.08.08 請轉知所屬社員機構落實內部控制制度及強化內部稽核功能,並切實依說明二辦理。 行政規則
21. 101.06.26 財政部 92 年 6 月 23 日台財融(六)字第 0920030755 號函,自即日停止適用,請 查照轉知所屬會員機構。 行政規則
22. 101.06.26 貴會所彙整本會通函要求列入內部稽核事項,其中屬本局業務部分,修正如說明二,請查照。 行政規則
23. 100.08.22 有關調整金融機構向本會申報內部稽核相關資訊之方式及內容,請 查照。 行政規則
24. 100.08.22 有關調整金融機構向本會申報內部稽核相關資訊之方式及內容,請 查照並轉知所屬會員。 行政規則
25. 100.07.14 為強化信用合作社內部稽核之功能,請轉知所屬社員機構切實依說明二辦理,請 查照。 行政規則
26. 099.12.16 為落實金融機構關懷客戶及執行防制詐騙,應於內部稽核報告揭露查核結果 行政規則
27. 099.12.13 為落實金融機構辦理現金盤點查庫作業及內部稽核執行情形,請轉知各社員機構依說明辦理,請 查照。 行政規則
28. 099.09.23 為維護現金資產之安全,各信用合作社機構應加強庫房管理作業之內部控制 行政規則
29. 099.03.23 為落實內部稽核功能,保險業內部稽核作業之常見缺失將列為檢查重點 行政規則
30. 098.12.23 為加強金融機構一般檢查作業流程中有關現金資產之安全維護,請各機構配合檢視並改善之事宜 行政規則
31. 097.10.02 為落實減紙及節能措施,自 97 年 11 月 1 日起,金融控股公司內部稽核報告紙本改採儲存媒體申報,請 查照。 行政規則
32. 107.07.10 信用合作社稽核工作考核要點 行政規則
33. 103.05.16 銀行稽核工作考核要點 行政規則
34. 103.05.06 票券金融公司稽核工作考核要點 行政規則
35. 103.03.06 金融控股公司稽核工作考核要點 行政規則
36. 097.07.28 保險業內部控制及稽核制度實施辦法第 11 條第 2 項,所稱「總稽核不得兼任與稽核工作有相互衝突或牽制之職務」 行政規則
37. 103.05.06 「票券金融公司稽核工作考核要點」業經本會於中華民國 103 年 5 月6 日以金管檢證字第 10301580360 號令修正發布,檢送發布令影本、票券金融公司稽核工作考核要點、總說明及對照表各 1 份;另本會 97 年1 月 18 日檢局八字第 09701640041 號函自即日停止適用,請 查照。 其  他