主 旨:為落實內部稽核功能,請貴會轉知所屬會員公司加強內部稽核作業,請查
照。
說 明:本局辦理保險公司檢查發現內部稽核作業之常見缺失如下,請各保險公司
自行檢視現行作業機制有無相關缺失並落實改善,本局將列為檢查重點:
一、對管理單位有漏未辦理一般查核或未列入年度稽核計畫者。
二、總稽核有兼任或稽核單位隸屬總經理,缺乏獨立精神。
三、內部稽核作業手冊有未配合法令規章及組織適時修訂情形。
四、內部稽核報告有未依規定內容揭露;或揭露內容與所附工作底稿查核
結果不符;或未留存完整之工作底稿。
五、內部稽核報告有未於查核結束日起二個月內函送主管機關。
六、專案查核結果,有以內部簽陳方式處理,或以調查報告等其他名稱為
由,未交付監察人查閱並函報本會者。
七、內部稽核報告有先呈總經理核轉董事長核定之情事。
八、對稽核室人員之任用、免職、升遷、獎懲、輪調及考核,未由總稽核
簽報,經董(理)事長核定後辦理者。
九、督導自行查核有查核人員查核本身所經辦業務未督促改善者。
十、稽核部門對各單位之自行查核作業情形,未確實審查並督促改善。