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金融監督管理委員會主管法規共用系統

列印時間:113.11.24 18:57

法規內容

法規名稱: 為落實內部稽核功能,保險業內部稽核作業之常見缺失將列為檢查重點
公發布日: 民國 99 年 03 月 23 日
發文字號: 檢局(保)字第0990160043號
法規體系: 檢查局/內部稽核目
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主    旨:為落實內部稽核功能,請貴會轉知所屬會員公司加強內部稽核作業,請查
          照。
說    明:本局辦理保險公司檢查發現內部稽核作業之常見缺失如下,請各保險公司
          自行檢視現行作業機制有無相關缺失並落實改善,本局將列為檢查重點:
          一、對管理單位有漏未辦理一般查核或未列入年度稽核計畫者。
          二、總稽核有兼任或稽核單位隸屬總經理,缺乏獨立精神。
          三、內部稽核作業手冊有未配合法令規章及組織適時修訂情形。
          四、內部稽核報告有未依規定內容揭露;或揭露內容與所附工作底稿查核
              結果不符;或未留存完整之工作底稿。
          五、內部稽核報告有未於查核結束日起二個月內函送主管機關。
          六、專案查核結果,有以內部簽陳方式處理,或以調查報告等其他名稱為
              由,未交付監察人查閱並函報本會者。
          七、內部稽核報告有先呈總經理核轉董事長核定之情事。
          八、對稽核室人員之任用、免職、升遷、獎懲、輪調及考核,未由總稽核
              簽報,經董(理)事長核定後辦理者。
          九、督導自行查核有查核人員查核本身所經辦業務未督促改善者。
          十、稽核部門對各單位之自行查核作業情形,未確實審查並督促改善。
資料來源:金融監督管理委員會主管法規共用系統